財政回顧
集團財務業績
收入
於二零一六年中信股份持續經營業務實現收入港幣3,808億,同比減少145億,下降4%。剔除上年轉讓中信證券3.16%股權、中信證券增發導致中信有限股權被動稀釋而確認的收入港幣122億元及本期人民幣貶值產生的折算影響後,同比增加港幣140億,上升4%。金融業務實現收入港幣1,875億,同比減少178億,下降9%,剔除上年轉讓中信證券3.16%股權以及中信證券增發導致中信有限股權被動稀釋而確認的收入及人民幣貶值產生的折算影響後同比增加港幣64億,上升3%,其中銀行業務是收入貢獻的主要來源。國際大宗商品及能源需求逐漸增加,帶動鐵礦石和銅的貿易收入增加;中澳鐵礦項目已於下半年進入商業化生產,實現收入港幣約36億;發電業務和鉑金業務由於價格下降等因素,收入同比下降,部分抵銷了上述增長。製造業務實現收入港幣624億,同比增加港幣23億,上升4%,其中鋁輪轂、鋁鑄件同比提升,但重型機械業務行業競爭加劇、訂單價格下滑,部分抵銷了上述增長,此外,特鋼業務銷量上升,但銷售價格有所下降,收入同比基本持平。工程承包業務實現收入港幣110億,同比減少港幣37億,下降25%,主要是新增項目尚處於簽約或初始階段。房地產業務持續經營部分實現收入港幣49億。其他業務實現收入港幣647億,同比增加港幣14億,上升2%,主要是大昌行收購利豐亞洲食品、保健品業務增加收入以及中信環境技術業務規模同比顯著提升,但是國際電訊傳統電信業務收入及手機銷量下滑抵銷了部分增加影響。
截至12月31日止年度 | 增加╱(減少) | |||
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持續經營業務 港幣百萬元 |
2016年 | 2015年 (已重述) |
金額 | % |
金融業 | 187,537 | 205,378 | (17,841) | (9%) |
資源能源業 | 50,254 | 45,664 | 4,590 | 10% |
製造業 | 62,350 | 60,077 | 2,273 | 4% |
工程承包業 | 11,023 | 14,676 | (3,653) | (25%) |
房地產業 | 4,900 | 6,025 | (1,125) | (19%) |
其他 | 64,723 | 63,348 | 1,375 | 2% |
按性質劃分
截至12月31日止年度 | 增加╱(減少) | |||
---|---|---|---|---|
持續經營業務 港幣百萬元 |
2016年 | 2015年 (已重述) |
金額 | % |
淨利息收入 | 125,923 | 131,883 | (5,960) | (5%) |
淨手續費及佣金收入 | 54,578 | 48,899 | 5,679 | 12% |
銷售收入 | 193,292 | 189,880 | 3,412 | 2% |
– 銷售商品收入 | 156,528 | 149,628 | 6,900 | 5% |
– 提供服務收入 | 26,895 | 27,370 | (475) | (2%) |
– 建造合同收入 | 9,869 | 12,882 | (3,013) | (23%) |
其他收入 | 7,029 | 24,648 | (17,619) | (71%) |
減值損失
二零一六年,本集團資產減值損失為港幣736億,下降7%,其中,中信銀行計提減值損失港幣612億,主要為客戶貸款及墊款減值損失港幣535億,及中澳鐵礦項目計提減值準備港幣約102億等。
財務費用淨額
二零一六年,本集團財務支出為港幣87億,同比減少港幣6億,下降6%,主要是非金融業子公司債務規模同比有所減少。
二零一六年,本集團運營管理及非金融業子公司的財務收入為港幣16億,主要來自銀行存款利息收入,同比減少港幣8億,下降34%。
資本化利息
二零一六年,本集團資本化利息為港幣6億,同比減少港幣16億,下降73%,主要是中澳鐵礦項目六條生產線已經全部投產,資本化利息同比下降。
所得稅費用
二零一六年,本集團所得稅費用為港幣184億,同比減少港幣10億,與稅前利潤變化趨勢一致。