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集團財務業績

收入

於二零一七年中信股份持續經營業務實現收入港幣4,505億,同比增加689億,上升18%。

金融業實現收入港幣1,900億,同比增加25億,上升1%,剔除人民幣平均匯率貶值產生的折算影響後同比增加53億,上升3%。其中銀行業務仍是收入貢獻的主要來源,中信銀行收入保持穩定,並且通過積極調整業務結構,非息收入佔比和零售業務佔比均保持持續上升。

資源能源業務實現收入港幣635億,同比增加124億,上升24%。國際大宗商品及能源產品需求增加,鐵礦石、有色金屬、鈮鐵、煤炭等主要資源貿易業務及原油開採業務量價齊升帶動收入快速上升;中澳鐵礦項目實現完整年度商業運營,2017年貢獻收入98億,同比有所上升。

製造業實現收入港幣974億,同比增加351億,上升56%。受益於國內外經濟復甦,特鋼業務、鋁車輪及鋁鑄件業務量價齊升,帶動製造業收入快速上升。同時,重型裝備、機器人及智能裝備業務快速發展,也為製造業貢獻收入40億。

工程承包業實現收入港幣147億,同比增加36億,上升33%,主要是哈薩克斯坦公路改造項目、安哥拉K.K.二期社會住房大市政項目、英國皇家阿爾伯特碼頭、清水入江及森林大道等項目順利推進,帶動工程承包業收入實現較快增長。

受項目結算減少影響,房地產業務實現收入港幣32億,同比減少17億,下降34%。

其他業務實現港幣817億,同比增加170億,上升26%。主要是本集團於2017年7月31日正式完成收購麥當勞中國大陸和香港業務,為集團貢獻收入95億;大昌行於2016年6月底收購匯昌及奧利佳(前稱「利豐亞洲」)的消費品及醫療保健品業務帶動大昌行收入增加40億;汽車貿易業務增長迅速;環保業務收入在水處理及EPC項目增長的帶動下保持持續快速增長。

持續經營業務 至12月31日止年度 增加╱(減少)
港幣百萬元 2017年 2016年(已重述) 金額 %
金融業 190,028 187,534 2,494 1%
資源能源業 63,456 51,097 12,359 24%
製造業 97,432 62,350 35,082 56%
工程承包業 14,653 11,023 3,630 33%
房地產業 3,227 4,900 (1,673) (34%)
其他 81,673 64,723 16,950 26%

按性質劃分

持續經營業務 截至12月31日止年度 增加╱(減少)
港幣百萬元 2017年 2016年(已重述) 金額 %
淨利息收入 116,682 125,919 (9,237) (7%)
淨手續費及佣金收入 59,180 54,578 4,602 8%
銷售收入 260,481 194,136 66,345 34%
– 銷售商品收入 217,333 157,372 59,961 38%
– 提供服務收入 26,382 26,895 (513) (2%)
– 建造合同收入 16,766 9,869 6,897 70%
其他收入 14,193 7,029 7,164 102%

減值損失

二零一七年,本集團資產減值損失為港幣789億,上升7%,其中,中信銀行計提減值損失港幣643億,主要為客戶貸款及墊款減值損失港幣578億,及中澳鐵礦項目計提減值準備港幣約72億(稅後)等。

財務費用淨額

二零一七年,本集團財務支出為港幣115億,同比增加港幣28億,上升32%,主要是債務規模同比有所增加。

二零一七年,本集團運營管理及非金融業子公司的財務收入為港幣14億,主要來自銀行存款利息收入,同比減少港幣2億,下降10%。

資本化利息

二零一七年,本集團資本化利息為港幣4億,同比減少港幣2億,下降37%,主要是中澳鐵礦項目六條生產線已經於二零一六年五月全部投產,資本化利息同比下降。

所得稅費用

二零一七年,本集團所得稅費用為港幣177億,同比減少港幣7.2億,主要是本年子公司免稅收入同比增加所致。

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